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本公司经营建筑材料,及空调批发零售,月底结转成本,损益,应该怎么操作
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月底结转成本是按照我们本月实际出库的商品,因为出库的就证明我们卖出去了,就证明确认收入了,确认收入我们就要确认成本确认成本,这个分录就是借主营业务成本贷库存商品,然后这个金额就是按照我们成本实际购进来的成本金额进行确认,
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