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王老师你好,请问一下我公司上个月没有收到电费发票所以计提了一笔分录借:制造费用-水电费 贷:其他应付款-电费,这个月专用发票来了,我应该怎么处理呢?是应该把上个月计提的分录冲红以后正常入账呢还是说这个月做借:其他应付款-电费 应交税费-应交增值税进项税 贷:银行存款呢?
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把上月计提凭证红冲,再按发票记账。回答仅供参考。
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