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老师好,本月我公司只有进项税,没有销项税,怎么做分录?是不是月末应交税费-应交增值税-进项税,余额应该为0,月末一定要结转的,这个怎么结转,分录怎么写,报税要注意什么?谢谢老师,辛苦了
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月末不用结转,就在应交税费-应交增值税-进项税额科目挂账就可以了。报税要填写进项税额表,是的月末留底税额与进项税额科目余额一致。回答仅供参考。
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