没有新消息
更多内容
18年暂估了库存商品,也结转了成本,19年冲红在怎么做分录,然后下一步又怎么做分录,谢谢?
写回答
学员,,19年收到正式的发票,借:原材料/库存商品(红字)贷:应付账款-应付暂估(红字)按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品应交税费/应交增值税/进项税额贷:应付账款如果暂估结转成本与实际有差异,再补计或少记成本借:以前年度损益调整...全文
0赞
0踩
0评论