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请问老师,隔月红冲发票的时候,之前开的那个错误的票已经给客户了,还有增值税已经缴纳过了,关于之前开的错误的发票自己增值税都需要怎么处理呢?
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购买方已抵扣让购买方开具红字发票,没有抵扣销售方开具红字发票。记账做一笔红字发票在做一笔蓝字发票。
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