没有新消息
更多内容
王老师好,我公司3月支付一笔宣传费用9000元,费用周期3个月,需要摊销,现在未收到对方发票,对方答应会开具增值税专用发票,但尚未开具,预计4月初会收到发票,本期费用如何确定,分录怎么写?是写借:预付账款,贷:银行存款吗,这样就没办法确认本月费用了,请老师指教,谢谢,辛苦了
写回答
先计入预付账款,并在3个月内分期摊销计入费用。回答仅供参考。
0赞
0踩
0评论